部属各单位、部管各社团:
为加强预算管理,维护财经纪律,提高依法理财水平,按照审计署的要求,部决定开展 2006年预算执行情况检查工作,现将有关事项通知如下:
一、检查范围
部本级(包括:财务司、办公厅、离退休干部局和机关工会),部属各单位,部管社团组织。
二、检查内容
(一)财经法规制度的执行情况。
(二)2006年预算执行情况,包括政府采购预算执行情况,重点是人员经费和公用经费预算及实际执行情况。
(三)银行账户管理情况。
(四)资产及投资管理情况。
(五)以前年度审计检查问题的整改情况。
三、检查安排
检查采取各单位自查与部重点检查相结合的方式,分两个阶段进行。
(一)自查阶段。2006年12月初至2007年1月上旬,由各单位组织开展自查工作,对发现的违纪违规问题,有关单位要详细分析原因,提出具体整改措施,形成自查报告,随自查表(格式附后)一并于1月10日前报部(财务司)。自查报告及自查表的电子版发送至CWSZHC@MOC.GOV.CN邮箱。
(二)重点检查阶段。自2007年1月中旬开始,部将派出检查组,选择部分单位进行重点检查,重点检查的具体单位和时间另行通知。
四、检查要求
(一)各单位要高度重视对预算执行情况的自查工作,单位主管领导要亲自负责,切实加强对预算执行情况自查自纠工作的组织和领导,按时完成自查工作任务。
(二)各单位自查工作要全面、深入,不留死角,杜绝自查走过场、自纠不彻底现象的发生。
(三)各单位在自查自纠过程中,要实事求是,不得弄虚作假,要充分、客观地反映管理中存在的问题和薄弱环节,对自查出的问题要根据相关法律、法规及时予以纠正。
凡是自查发现的问题,并已得到了纠正的,部一律不再作为问题处理;对自查不认真,或有问题隐瞒不报的,一经查出部将严肃处理,并追究单位主要领导责任。本次自查工作结束后,部将对各单位工作开展情况进行通报,对自查工作做得好的予以表扬,对自查不认真的提出批评。
自查中有何问题,请及时与部(财务司)联系,联系电话:(010)65292910。
附件:1.行政事业单位基本情况自查表
2.行政事业单位银行存款开户情况自查表
3.预算总收支自查表
4.收费情况自查表
5.收入情况自查表
6.支出情况自查表
7.对外投资情况自查表
中华人民共和国交通部
二○○六年十一月二十七日